8073/2018

Ref. a Exp. N°1898/18-D.E;

De mi mayor  consideración

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Intendente Municipal, con el objeto de llevar a su conocimiento que éste H. Concejo Deliberante en la Sesión Ordinaria del día 10/09/18, por unanimidad sancionó la siguiente:

ORDENANZA Nº 8073/2018

ARTÍCULO.- Reconocese de legitimo abono la deuda contraída con el proveedor  1877 “Telefónica Móviles Argentina S.A.” (CUIT Nº 30-67881435-7), por un total de Pesos CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS  ($ 45.471,66), documentada en las facturas que se detallan a continuación, y que corresponden al servicio de telefonía móvil; por el periodo comprendido desde noviembre 2015 a julio 2016.-

dffg                          FACTURAS NºIMPORTE
20       2093-03191403$                               $2.648,73
20       2093-03289277$ 2.481,01
20        2093-03387291 $ 2.829,55
            2093-03093866$                               $ 11.258,22
20        2093-03485027 $2.729,14               $ 2.729,14
20       2093-03582307 $ 3.049,73              $3.049,73
20        2093-036792544$                             $ 2.684,91
20         2093-03775873 $ 2.713,45$44        $ 2.713,45
20         2093-03871479 2                               $2.941,82
20        2093-03966534 4                               $ 2.455,10
20         2480-00012714re                             $ 9.680,00
Totaly                               $ 45.471,66

ARTICULO 2º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo a solicitar su facturación, registrar contablemente la misma contra “Resultado de Ejercicios Anteriores” y a preceder a su cancelación.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese. Regístrese. Dese al Digesto General, cumplido,       archívese.-                  

                                                                                    Saludo al Señor Intendente Municipal muy atentamente.-