Ref. a Exp. N°1898/18-D.E;
De mi mayor consideración
Tengo el agrado de dirigirme al Señor Intendente Municipal, con el objeto de llevar a su conocimiento que éste H. Concejo Deliberante en la Sesión Ordinaria del día 10/09/18, por unanimidad sancionó la siguiente:
ORDENANZA Nº 8073/2018
ARTÍCULO 1º.- Reconocese de legitimo abono la deuda contraída con el proveedor 1877 “Telefónica Móviles Argentina S.A.” (CUIT Nº 30-67881435-7), por un total de Pesos CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 45.471,66), documentada en las facturas que se detallan a continuación, y que corresponden al servicio de telefonía móvil; por el periodo comprendido desde noviembre 2015 a julio 2016.-
dffg FACTURAS Nº | IMPORTE |
20 2093-03191403 | $ $2.648,73 |
20 2093-03289277 | $ 2.481,01 |
20 2093-03387291 | $ 2.829,55 |
2093-03093866 | $ $ 11.258,22 |
20 2093-03485027 | $2.729,14 $ 2.729,14 |
20 2093-03582307 | $ 3.049,73 $3.049,73 |
20 2093-03679254 | 4$ $ 2.684,91 |
20 2093-03775873 | $ 2.713,45$44 $ 2.713,45 |
20 2093-03871479 | 2 $2.941,82 |
20 2093-03966534 | 4 $ 2.455,10 |
20 2480-00012714 | re $ 9.680,00 |
Total | y $ 45.471,66 |
ARTICULO 2º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo a solicitar su facturación, registrar contablemente la misma contra “Resultado de Ejercicios Anteriores” y a preceder a su cancelación.-
ARTICULO 3º.- Comuníquese. Regístrese. Dese al Digesto General, cumplido, archívese.-
Saludo al Señor Intendente Municipal muy atentamente.-